Calendario fiscal autónomos 2026: Fechas clave, modelos y cómo organizarte

Consulta todas las fechas clave del calendario fiscal 2026 para autónomos. Modelos, plazos y una plantilla descargable.

Organiza tu año fiscal, optimiza tu cashflow y evita sanciones. Te guiamos paso a paso por todas las fechas y obligaciones del 2026.

Gestionar un negocio implica llevar la contabilidad al día, pero para un autónomo o pyme el verdadero desafío es no perder de vista las decenas de plazos fiscales que Hacienda establece cada año.

El calendario fiscal 2026 no es solo una lista de fechas; es la hoja de ruta para tu liquidez y tu tranquilidad administrativa.

Perder un vencimiento —como el modelo 303 de IVA o un pago fraccionado de IRPF— puede acabar en sanciones y recargos que afectan directamente a tus resultados.

Por eso, aquí no solo listamos el “cuándo”, sino también el “qué” y el “por qué” detrás de cada obligación para que transformes este calendario en tu propia estrategia de planificación financiera.

¿Qué es el calendario fiscal?

El calendario fiscal, también conocido como calendario del contribuyente, es el conjunto de fechas en las que se deben presentar las obligaciones tributarias ante la Agencia Tributaria (AEAT).

Cada año, la AEAT publica oficialmente este calendario, donde se indican:

  • fechas de presentación,
  • modelos obligatorios,
  • declaraciones informativas,
  • plazos especiales.

Si gestionas una empresa con características particulares o no tienes claro qué modelos te corresponden, lo recomendable es contar con apoyo fiscal.

¿Por qué necesitas conocer el calendario fiscal de 2026?

El calendario fiscal es una de las herramientas de planificación más potentes para tu negocio. No es una agenda de recordatorios: es parte clave de tu estrategia financiera.

Conocerlo bien te permite:

Anticipar salidas de dinero

Sabrás qué pagar, cuándo y cuánto aproximadamente. Evitas sustos y aseguras liquidez para cada obligación.

Evitar sanciones

Presentar fuera de plazo implica sanciones desde un 1% hasta un 20%, con un mínimo de 200€. Cumplir es ahorrar.

Tomar mejores decisiones

Al visualizar tus obligaciones trimestrales puedes planificar gastos, inversiones o movimientos importantes.

Lo ideal es integrarlo en tu flujo de trabajo: revisarlo al inicio de cada trimestre, programar recordatorios y, si usas un software como Holded, automatizar avisos y modelos.

Fechas clave del calendario fiscal 2026

Si una fecha cae en domingo o festivo, pasa al siguiente día hábil.

Declaraciones trimestrales (pagos fraccionados)

Son anticipos del IRPF para autónomos o del Impuesto de Sociedades para empresas.

Plazos 2026:

  • 1T: 1–20 abril
  • 2T: 1–20 julio
  • 3T: 1–20 octubre
  • 4T: solo IS → 1–20 enero (2027)

IVA e IRPF

Modelo 303 — Declaración del IVA

  • Plazos: 1–20 abril, julio, octubre y enero
  • Qué es: liquida la diferencia entre IVA repercutido y soportado.

Modelo 130 — Pago fraccionado IRPF (autónomos)

  • Plazos: 1–20 abril, julio, octubre y enero
  • Qué es: anticipo de la cuota del IRPF anual.

Modelo 111 — Retenciones IRPF

  • Plazos: 1–20 abril, julio, octubre y enero
  • Qué es: declaración de las retenciones aplicadas a empleados o profesionales.

Impuesto de Sociedades

Modelo 200 — Declaración anual

  • Plazo: 1–25 julio 2026
  • Qué es: calcula el impuesto de beneficios del ejercicio 2025.

Declaraciones informativas

Modelos 190, 193 y 180 — Resúmenes anuales

  • Plazo: 1–31 enero
  • Qué son: resumen de retenciones practicadas durante el año.

Modelo 184 — Atribución de rentas

  • Plazo: 1–31 enero
  • Qué es: lo presentan CB y sociedades civiles.

Modelo 347 — Operaciones con terceros

  • Plazo: 1–28 febrero
  • Qué es: operaciones con un tercero superiores a 3.005,06€.

Modelo 349 — Operaciones intracomunitarias

  • Plazo: mensual o trimestral según volumen
  • Qué es: compras y ventas dentro de la UE.

Verifactu: entrada en vigor en 2026

  • 1 enero 2026: empresas contribuyentes del Impuesto de Sociedades
  • 1 julio 2026: resto de empresas y autónomos

Calendario fiscal 2026

MesObligaciones
EneroVerifactu IS (1 enero), 303/130/111 (1–20), 190/193/180/184 (1–31), 349 (1–20)
Febrero347 (1–28)
Marzo
Abril303/130/111 (1–20), 349 (1–20)
Mayo
Junio
JulioVerifactu resto de empresas (1 julio), 303/130/111 (1–20), 200 (1–25), 349 (1–20)
Agosto
Septiembre
Octubre303/130/111 (1–20), 349 (1–20)
Noviembre
Diciembre

Errores comunes al seguir el calendario fiscal (y cómo evitarlos)

  • Confiar solo en la memoria

Solución: usa recordatorios automáticos en herramientas como Holded, que además pre-rellena modelos.

  • No diferenciar presentación y pago

Solución: presenta primero y programa el cargo en tu cuenta dentro del plazo.

  • No presentar modelos por tener pérdidas

Solución: incluso “a cero”, puede ser obligatorio. Consulta con tu asesor.

  • Olvidar las declaraciones informativas

Solución: revisa enero y febrero con especial atención (347, 190, 193, 180, 184).

Herramientas para gestionar tu calendario fiscal

Desde recordatorios básicos hasta automatización total:

  • Exporta el calendario en .ICS a Google Calendar u Outlook.
  • Activa notificaciones en la sede electrónica.
  • Usa un software de gestión como Holded, que:
    • muestra un calendario visual,
    • envía alertas automáticas,
    • permite presentar modelos desde la plataforma,
    • sincroniza todo con tu contabilidad.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si se me pasa una fecha?

Sanción automática del 1%, mínimo 200€. Si Hacienda te requiere antes → sanción desde el 5%.

¿Puedo modificar mis pagos fraccionados?

Sí, si bajan tus ingresos. Pero cuidado: si no llegas al 80% de lo que deberías pagar, habrá recargos.

¿Cómo afectan los festivos a los plazos?

Si el vencimiento cae en festivo o domingo, pasa al siguiente día hábil.